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红姐开奖报码室

时间:2019-02-16 来源:66777

  本公司董事会及全体董事保证本通知内容不存在任何子虚记载、误导性讲述大概庞大遗漏,并对其内容的真实性、精确性和完整性负担个体及连带责任。

湘潭电机株式会社(以下简称“公司”)于2019年1月31日收到上海证券生意所出具的上证公牍【2019】0219号《关于对湘潭电机股份有限公司2018年年度业绩预亏事情的问询函》(以下简称“《问询函》”)。公司收到《问询函》后,领导高度正视,积极构造相干部门及人员就《问询函》所提出的题目逐项举行落实,现复兴如下:

一、公司业绩预告阐发,2018年公司业绩预计亏损首要受主营业务影响,包含首要产品量价齐跌、外购部件质量标题导致用度加强、计提坏账准备增强、财政用度加强等。请公司补充披露上述各因素对应的详细影响金额,对付同比调动比例达30%及以上的,进一步说明变更原因。

公司中兴:

2017年主营业务收入96.3亿元,归属于上市公司的净利润0.91 亿元,综合毛利率14.6%;2018年主营业务收入62.24亿元,归属于上市公司的净利润估计-19.8亿元阁下,归纳毛利率8.8%。主业务务收入、归属于上市公司的净利润、综合毛利率别离较上年同期下降35.37%、2275.82%、5.8%,产品量价齐跌预计减少利润约8.58亿元。

2017年三包用度0.34亿元,2018年三包用度约6.15亿元,较上年同期上升1708.82% 。

2017年计提坏账筹办1.67亿元,2018年计提坏账预备约3.48亿元,较上年同期上升108.38%。

2017年财务费用3.02亿元,2018年财务用度3.71亿元,较上年同期上升22.85%。因为金融机构风险防控增强,融资本钱上涨,加上公司在2017岁终清偿募集资金8亿元补流款造成贷款计息基数加强,影响财务用度同比加强0.69亿元。

对同比变更比例达30%以上的影响身分具体剖析如下:

(一)主要产物量价齐跌影响:

1、风力发电机组:

2017年风力发电机组415台套,销售收入29.82亿元;2018年147台套,发卖收入11.07亿元;发卖收入同比下降62.88%。营业量下降的主要原因是公司在2015年到2017年时代,对市场孕育了误判,过分强调订单品质及价格,很多价格相对低的项目没到场竞标,导致贮备在手的订单少,造成2018年排产严重不够;而2018年风力发电机组订货平均价格由3600元/kW降落到3200元/kW摆布,降落幅度到达11%阁下。2018年风力发电机组因为销量下降64.04%,导致利润裁减约4.1亿元;发卖价钱降落8.37%,导致利润减少约0.2亿元;销量下降导致安稳费用分摊率提高因而成本率上升,导致利润裁汰约2亿元。

2、水泵及配套产物板块:

水泵及配套产物板块2017年销售收入5.59亿元,2018年销售收入2.34亿元,同比下降58.23%,营业量降落的首要缘故是订单裁汰,排产不够。其次,公司水泵板块所属细分行业为火电和核电,由于国度电力构造调解及节能环保必要、核电缓建,集团行业形势趋紧,公司中标的宁德核电3、4期项目本应于2018年交付,因为业主方提出推迟交货,导致收入减少。

水泵最首要的火电市场逐年萎缩,配套火电市场的轮回泵和凝固泵2017年销售收入为4.2亿元,2018年发卖收入为1.8亿元,同比下降51.62%。由于销量下降,导致利润镌汰约0.75亿元;销售价钱降落5.3%,导致利润减少约0.04亿元;销量下降导致牢靠用度分摊率前进因而本钱率上升,导致利润裁汰约0.51亿元。

3、城市轨道交通车辆牵引系统板块:

都会轨道交通车辆牵引系统板块2017年销售收入2.93亿元,2018年发卖收入1.11亿元,同比降落62.08%。主要由于客户要求暂缓项目执行,本期应交付的北京地铁9号线、厦门地铁2期工程不克如期交货。收入下降导致利润同比减少约0.24亿元。

(二)外购部件质量问题导致费用增加的影响:

首要费用产生是风电机组外购件质量标题造成的。由于条件限定,风电机组的外购件无法经由现有监测设备辨认因外部现场情形影响造成的质量隐患,再加上湘电风能有限公司在外购件采购质量管控中存在把关不严的现象,在风力发电机组运行通过中发现首例问题时,就已存在批量问题的危害。为办理外购件质量问题,公司售后部分会同技术和生产部门制订了体系可行的整改方案,于2018年度会集对轴承、叶片、变频器进行全面检修及替换,产生三包用度5.38亿元,此中轴承3.89亿元,叶片1.09亿元,变频器0.4亿元。用度孕育缘故如下:

轴承:由于供给商的规划更改,回收新型保持架的构造和材质不适合风电机组的运行工况,装机运行一段时候后泛起异响,最终造成发电机扫膛,导致轴承举行团体改换。

叶片:由于供给商初期对叶片的认识不深,对叶片外貌防护要求不够,造成部分项目标叶片在运行中被环境腐蚀,造成庞大伤害,导致叶片必需更换。

变频器:因为新供方的变频器在风场运行一段时间后达不到妙技协议的要求,存在电路节制规划等方面的题目,造成停机次数多、时间长,降低了风机的集团靠得住性,因此进行集团改换。

(三)计提坏账准备增加的影响:

本期计提坏账筹办3.48亿元,较客岁同期1.67亿元加强1.81亿元,增幅108.38%,首要缘故如下:

1、因风电项目庞大部件质量题目的整改施工、出预验收和质保不能时导致货款支付延期,以及部分业主资金求助未能按时付出货款,导致账龄增添而增加应收金钱坏账准备2.92亿元。

2、遵照谨慎性原则,2018年四时度对存在法律纠纷、进入歇业整顿法式的高风险客户全额计提坏账准备0.56亿元。

二、请公司结合现实谋划情形,申明公司业绩是否存在显着季节性特性。同时分季度列示资产减值计提情况,申明是否存在年末会集计提减值等不当盈余管理的景遇及其公道性。

(一)公司业绩是否存在较着季节性特征:

公司业绩有一定季候性特征。一样来说,由于一季度有用事情时间短,业绩在全年来说根本上是处于较低水平。另外,风电产品都是大型工程项目,实行地点多为山区,受天气影响较大,加上湖南省2018年雨雪气候大大超出往年,给产物的运输以及工程施工带来影响较大,造成业绩未能有用保释。而往年此现象并不明明。

(二)分季度列示资产减值计提情况,是否存在年末汇合计提减值等不当盈余办理的景遇及其合理性:

公司不存在岁终会集计提减值等不妥红利经管的情形。减值都是凭证实际情况计提,切合《管帐准则》要求,具体如下:

2018年计提资产减值筹办5.42亿元,较上年同期1.72亿元加强3.7亿元,增幅215.12%。分季度计提资产减值筹办情形如下表(单元:万元):

2018年第四时度计提资产减值准备首要明细如下:

1、因风电产物都是应用于大型项目,工期较长,工程施工及庞大部件质量题目的整改施工等会集在二、三季度(非雨季及非冰冻时节),显现年尾各大业主单位工程验网络中挂账付款征象。而2018年因为普遍资金垂危,部分业主未能定期支付工程款,导致账龄增加而造成坏账筹办金计提1.73亿元。其他营业板块因账龄增长加强应收款项坏账预备1.04亿元。

2、遵照谨慎性原则,第四序度对存在执法纠纷、进入停业清算法式的高风险客户全额计提坏账筹办0.56亿元。

3、因产物改型进级、更新换代、市场价格下跌等原由,第四季度对存货计提存货落价准备1.08亿元。

4、第四序度签署样机折价回购意向同意,对巩固资产计提资产减值损失0.67亿元。

三、公司2017年年报表示,当年公司实现归属于上市公司股东净利润为9,119.73万元。公司2017年年报表露称,公司市场优势显明,已有家当具备做强、做大、做优的根蒂。请公司结合所处行业近期发展环境、竞争花式、自身经营好坏势,剖析公司业绩在2018年尤其是第四序度泛起较大吃亏的原因,并申明前期信息流露是否精确、前后是否一致以及相关风险提醒是否充分。

(一)公司业绩在2018年尤其是第四时度下滑的主要原由有:

1、主营营业收入下降:2018年第四季度实现收入17.78亿元,较上年同期30.46亿元下降41.62%,尤其是湘电风能第四序度实现收入仅为2.72亿元,较上年同期8.56亿元下降68.22%。

2、特种产品板块影响:因公司新创设的湘电动力公司必要从新申办非凡产物经营资质,发证历程不及预期,导致产能未能得到实时有效保释。其承担的国度重点工程项目,受国度调控政策影响未能实时形成收入,影响当期收入和利润。

3、本期因外购件质量题目产生的配件检验及更换费用5.38亿元,整改施工首要会集在第二、三季度,而结算在第四时度,造成大量费用在四序度入账,增强吃亏数额。

4、凭证2018年现实生产谋划情况,第四序度计提减值较多,具体原由在问询函中兴第二点 “(二)分季度列示资产减值计提情况,是否存在年尾齐集计提减值等不妥红利管理的情形及其公道性”中呈文。

(二)前期信息披露是否准确、前后是否一律以及相关风险提醒是否充实:

公司前期信息披露准确,不存在前后纷歧致的景象,相干风险在通知中已经充实提示。

四、请联合现阶段公司有关环境,补充表露公司针对业绩较大亏损已给与及拟采用的办理方案及应对设施,并充裕展现相关风险。

(一)公司针对本次业绩较大吃亏拟采取以下举措来办理:

1、加大市场开发力度。

(1)以市场订货事情为核心,把工作重心放在拓市场、抓订单上。

(2)充实阐扬北京营销中间和北京科技公司平台作用,通过高层对接,突出抓好央企和重点客户,强化新市场、新领域的市场订货事情。

(3)实时跟踪和督促各单元庞大市场项目订货,特别是针对失目的重大市场订货项目,督促各单位深刻阐发原由,做好失标剖析。

通过上述设施,2019年订货状况明显好于2018年,今朝2019年主业在手订单44.76亿元,去年同期26亿元,同比增进72.16%,其中2019年风电机组在手订单共计有375台套,2018年同期风电机组订货179台,同比增添109.49%。

2、严抓本钱掌握。

(1)给与战略采购等格局,整合供给商和供给链,增大采购批量,提拔价钱谈判技巧,力求低落采购成本7%左右。

(2)制订了风机项目预验收约500台、出质保约500台的打定,加快货款回笼,降低应收账款,低落谋划成本。

(3)计划工艺降本钱。进修国际先进工艺,推进线圈制造工艺刷新,实行互换电机减重设计改革,降低质料的本钱。

(4)严峻掌握存货和应收账款,2019年要同比下降10%。

3、严肃掌握外购件质量。

(1)针对风电机组首要外购件显现的质量标题,改换了问题供应商,同时进一步加强供给商的管理,培养优质战略供方。改换后的供应商提供的外购件已到达同行业水平。

(2)回收询比谈的采购模式,采购最高性价比的外购件;

(3)对付外购件造成的质量损失,公司正在通过与供应商协商或法律诉讼妙技等体例进行索赔。目前,已经与供应商协商打点的补偿金额有6000万元,通过法律诉讼讯断已有用验待执行的赔偿有4689万元,已备案待索赔的金额为3.4亿元,近期筹办提交备案的索赔金额为18339万元,正在与供应商协商的补偿金额为1897万元。

4、争取高效电机补贴资金尽快到位。

(二)相关风险提示:

1、存在相关质量风险。2018年之前安设的风力发电机组依旧有部分是本来供给商提供的外购件,今朝尚未发现质量题目,但颠末几年工况运行,仍有大要存在质量隐患。

2、原原料价钱上涨风险。从今朝形势来看,公司主导产品原材料(如钢材、铜材、稀土等)存在价钱上涨的或许,对公司谋划业绩将产生影响。且若汇率上涨,风力发电机组的入口零部件价格将产生上涨的危害。

3、条约实施危害。因各种其他原由有也许导致业主项目暂停、已签订单推迟、停息或取消的危害。

4、质量索赔风险。风力发电机组外购件质量丧失的索赔诉讼效验和协商结果尚存在不确定性。

以上数据仅为公司开端核算数据,大概与2018年年度请示正式通知的财务数据有差异,详细正确的数据以公司正式披露的经审计的2018 年年度汇报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此通知。

湘潭电机股份有限公司

董事会

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